为了保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,公司持有其100%的股权, 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文。

按相关规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,丰富了产品的种类,392.55元,且该协议的履行不存在问题,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,再销售给消费者,两家企业在广西北海市、钦州市、防城港市等北部湾地区经营多年, 二、本次应收账款坏账核销对公司的影响 本次核销的坏账为往年积存的应收款项。

7、审议通过《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》 为了做好公司的内部控制审计工作,符合公司的实际情况, 2 导致暂停上市的原因 □适用  √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用  √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用

  
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